問題已解決
一般納稅人,月底的交增值稅分錄怎么做



結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
08/28 15:09

84784983 

08/28 15:14
轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目本應(yīng)該是哪方余額呢

劉艷紅老師 

08/28 15:15
這個是借方科目,在借方有余額的

84784983 

08/28 15:16
借方余額說明進(jìn)項大于銷項?

劉艷紅老師 

08/28 15:16
銷大于進(jìn),這個是要交增值稅

84784983 

08/28 15:17
有點(diǎn)懵了

84784983 

08/28 15:19
舉例,銷項稅200,進(jìn)項稅100,您幫我寫一下分錄可以嗎

劉艷紅老師 

08/28 15:20
看未交增值稅,這個在貸方就說明要交稅,銷大于進(jìn)
