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問題已解決

請問 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8月已經(jīng)做了出口退稅勾選和用途確認(rèn),現(xiàn)在9月可以提交免退稅申報(bào)做出口退稅嘛?

84784997| 提問時(shí)間:09/01 14:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,可以的??梢圆僮?。
09/01 14:19
84784997
09/01 14:21
請問申報(bào)年月份是202508 批次001 還是202509 批次001
宋生老師
09/01 14:26
你好,這個(gè)申報(bào)年月應(yīng)為【202509】,批次按該月第幾次申報(bào)填【001】
84784997
09/01 14:29
好的 請問需要在9月先申報(bào)8月的增值稅再做出口退免稅申報(bào)嘛?還是說不需要等9月申報(bào)8月增值稅也可以直接申報(bào)出口退免稅
宋生老師
09/01 14:29
你好,是的。一般是先申報(bào)增值稅。
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