問(wèn)題已解決
增值稅及附加稅申報(bào)(一般納稅人)俺公司8月只開了一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,增值稅在施工地預(yù)繳過(guò)了,申報(bào)表附列資料4建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款填完已交的稅款后,總稅款沒(méi)減掉已經(jīng)繳納的稅款,這是怎么回事?



簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅
不允許抵減預(yù)交的增值稅稅款
之前政策有規(guī)定
目前部分地區(qū)放開了
09/02 11:08

鐘存老師 

09/02 11:08
您截屏一下增值稅申報(bào)主表
我看一下

84784992 

09/02 11:10
這樣我們不就交重復(fù)了嗎?施工地交完,企業(yè)所在地還得交一次嗎?

鐘存老師 

09/02 11:16
您截屏一下增值稅申報(bào)主表
我看一下

鐘存老師 

09/02 11:16
看您主表28行有沒(méi)有填寫上去數(shù)字

84784992 

09/02 11:20
老師幫忙看一下,謝謝!

84784992 

09/02 11:24
主表28行的數(shù)字,我記得以前都是自動(dòng)彈出來(lái)的,這次沒(méi)彈出來(lái),剛才我手動(dòng)輸入上了,輸入之后就不用再交稅款了

鐘存老師 

09/02 11:26
需要手動(dòng)輸入到主表28行
然后就產(chǎn)生抵減了

84784992 

09/02 11:37
好的,謝謝老師!

鐘存老師 

09/02 11:40
您客氣
祝您工作順利
