問題已解決
老師,我們是建筑公司,是被**方,收了**方的稅差,因?yàn)閷Ψ教峁┑倪M(jìn)賬不夠,從工程款中扣的稅差,這部分我們做了其他業(yè)務(wù)收入了,結(jié)果發(fā)現(xiàn)收取的多了,現(xiàn)在要退給對方,我怎么做



同學(xué),你好
紅沖其他業(yè)務(wù)收入
09/03 15:21

84785022 

09/03 15:22
那我填報申報表時,是不是填負(fù)數(shù)呢

小菲老師 

09/03 15:25
同學(xué),你好
如果沒有其他收入,是的

84785022 

09/03 15:25
老師 你的意思是有其他業(yè)務(wù)收入的時候,直接沖抵一部分就可以是嗎

小菲老師 

09/03 15:33
同學(xué),你好
是的,申報是按照匯總數(shù)申報的

84785022 

09/03 15:38
老師 我之前做的其他業(yè)務(wù)收入是未開票收入,那我這個月退給對方的話,賬上之前做的是,借:預(yù)付賬款12 貸:其他業(yè)務(wù)收入11.3 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額0.7 那我現(xiàn)在怎么沖回

84785022 

09/03 15:39
從工程款中扣得對方的稅差,對方也提供成本發(fā)票了 所以沖的預(yù)付賬款

小菲老師 

09/03 15:43
比如退1.2
借:預(yù)付賬款 -1.2
貸:其他業(yè)務(wù)收入 -1.13
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 -0.07

84785022 

09/03 15:45
謝謝老師

小菲老師 

09/03 15:47
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!

84785022 

09/03 15:56
老師,我剛才看了看,有一部分當(dāng)時是對方轉(zhuǎn)過來的錢,沒從工程款中扣,我做的是借:銀行,貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,因?yàn)榻痤~有點(diǎn)大,我想8月沖抵一部分,9月再沖抵一部分,否則都放在9月沖的話,可能會出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣我怎么做

小菲老師 

09/03 15:59
同學(xué),你好
那就負(fù)數(shù),分批次做

84785022 

09/03 16:02
正好8月有一部分收入 當(dāng)時對方是銀行轉(zhuǎn)來的,退的話只能在9月退,,就不能做到8月了是嗎?就不能紅沖到8月了吧

小菲老師 

09/03 16:05
同學(xué),你好
當(dāng)時對方是銀行轉(zhuǎn)來的,退的話只能在9月退
