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請問老師,增值稅申報表里25行期初未繳稅額是負(fù)數(shù),我現(xiàn)在申報,怎么填寫可以抵扣掉這個負(fù)數(shù)呢



填在分次預(yù)交那里抵減
09/03 17:03

84784953 

09/03 17:06
老師,如果我有預(yù)繳增值稅,我現(xiàn)在需要抵減的是預(yù)繳金額加上期初負(fù)數(shù)金額合計,之后我在附表四里第三行建筑服務(wù)的第四列實際抵減的只要填寫去掉期初負(fù)數(shù)的金額,其他預(yù)繳不需要抵減的就會在期末余額里,比如需要抵扣的金額是十萬,我期初負(fù)數(shù)是五萬,八月預(yù)繳了八萬,我在表四第三行第四列實際抵減里填五萬,期末余額就剩下五萬,這樣對嗎?

家權(quán)老師 

09/03 17:17
直接聯(lián)系稅局是否允許抵減還是退稅?

84784953 

09/03 17:37
這是之前同事遺留的,請問我怎么查詢是如何留下這個負(fù)數(shù)的

家權(quán)老師 

09/03 17:39
看往期的申報記錄是哪個月發(fā)生的?

84784953 

09/03 17:44
我看了一下是幾個月合計好像,因為我們是工程,有預(yù)繳,會不會預(yù)繳行程的呢,一般不都是自行決定是抵扣還是退嗎?而且我聽說最好不退稅嘛

家權(quán)老師 

09/03 17:48
可能是預(yù)交形成的,本地沒有抵減

84784953 

09/03 18:00
那這種可以按照我上面舉例的這種本期抵扣申報嘛

家權(quán)老師 

09/03 18:06
可以正常抵減本期交的增值稅

84784953 

09/03 18:07
本期抵扣分兩部分的話,我上面剛剛的舉例填寫對不對

家權(quán)老師 

09/03 18:11
不應(yīng)該存在多交,都是預(yù)交的稅,都填在分次預(yù)交
