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問題已解決

供水公司,上月收到一筆水費到賬3000元未開票,次月開票,會計賬務如何處理合理合規(guī)?

84785019| 提問時間:09/04 09:13
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
上月可先按預收 處理 次月開票確認收入與增值稅
09/04 09:14
84785019
09/04 09:16
上月收到的水費是已經(jīng)用掉的水費,5-7月的,不需要先確認收入嗎?
84785019
09/04 09:16
小規(guī)模納稅人。
文文老師
09/04 09:18
按權(quán)責發(fā)生制,要確認收入與增值稅 次月開票,紅沖上月收入,再做開票收入,附發(fā)票
84785019
09/04 09:25
那么老師,我可以做一筆,借:主營業(yè)務收入 —— 水費(未開票) 2970.30貸:主營業(yè)務收入 —— 水費(已開票) 2970.30不紅沖行嗎?
文文老師
09/04 09:25
可以的,這個分錄也是可以的
84785019
09/04 09:29
好的,謝謝
文文老師
09/04 09:29
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
84785019
09/04 09:42
老師那么我一個疑問,就是按照權(quán)責發(fā)生制上月已確認收放,本月在做一筆,借:主營業(yè)務收入(未開票)貸:主營業(yè)收入(已票)不會導致財報利潤表不真實? 怎么樣處理最合理呢?我是本月做稅金借貸出?還是像這種情況直接上月做預收? 在財務處理上不繁索?
文文老師
09/04 09:45
不會導致不符,該分錄不會導致收入金額變化
84785019
09/04 09:48
好的,老師,如何果我本月只做稅金,借:應交稅費——應交增值稅 (按1%計算的金額) 貸:應交稅費——應交增值稅(未開票收入轉(zhuǎn)出)哪種處理更合理規(guī)范呢?
文文老師
09/04 09:51
二種處理均是可以的,均是表示上月確認收入與增值稅,下月開票
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