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問題已解決

老師,我們之前收到專票,因為不能抵扣,我全部計入費用113元,但是當時稅務沒做進項轉出,我想這月做稅務進項轉出,賬應該怎么調整這個月

84784984| 提問時間:09/04 11:03
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,要先把前面的分錄調下 借:管理費用 應交稅費 借:銀行存款 現(xiàn)在再做進項轉出 借:管理費用 貸:應交稅費-進項轉出
09/04 11:07
84784984
09/04 11:08
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
09/04 11:09
不客氣,很高興為您服務
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