當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,客戶開(kāi)錯(cuò)發(fā)錯(cuò),之前的發(fā)票已認(rèn)證已抵扣,收到正確的發(fā)票時(shí),紅沖之前的發(fā)票,錄入正確的發(fā)票,那么紅字專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)稅額還用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎



是的,已經(jīng)勾選抵扣的,取得紅字要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
09/04 14:57

84785013 

09/04 16:20
1.比如發(fā)票已認(rèn)證抵扣 10
2.客戶開(kāi)具紅沖發(fā)票更正發(fā)票,賬上記錄-10并錄入正確進(jìn)項(xiàng) 8
3.增值稅報(bào)表上-紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明進(jìn)項(xiàng)稅額 10
請(qǐng)問(wèn)這筆分錄中進(jìn)項(xiàng)稅額10怎么做分錄?

家權(quán)老師 

09/04 16:21
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??正數(shù)
