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請問一下因為跨月紅沖發(fā)票,造成這個有有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這筆金額要怎樣做賬

84784991| 提問時間:09/05 14:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
09/05 14:43
84784991
09/05 14:44
那也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,不用沖嗎,怎么做
家權(quán)老師
09/05 14:46
?借:主業(yè)務(wù)成本等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
84784991
09/05 14:48
兩個分錄都做?我當(dāng)時是認(rèn)證入賬,也生產(chǎn)領(lǐng)料,結(jié)轉(zhuǎn)成本了的,總體是要怎樣做
家權(quán)老師
09/05 14:49
只做后邊那個就行了
84784991
09/05 14:54
謝謝好的
家權(quán)老師
09/05 14:55
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
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