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問題已解決

老師,8月份的進項稅額暫時不抵扣,等到下期需要了再抵扣,做什么樣的會計分錄?

84784977| 提問時間:09/07 22:24
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
09/07 22:28
董孝彬老師
09/07 22:29
您好,當你8月份收到增值稅專用發(fā)票但不想馬上抵扣進項稅時,你應該這樣做賬:先把買的東西按不含稅價格記入原材料或庫存商品,同時把進項稅額記入應交稅費—待認證進項稅額這個科目,最后按總金額(東西的錢+稅的錢)記銀行存款或應付賬款。 比如你買了10萬元的東西,增值稅1.3萬元,總共付了11.3萬元,分錄就是:借:原材料 10萬,借:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)1.3萬,貸:銀行存款 11.3萬(10+1.3=11.3萬)。等到下個月你要抵扣這筆稅時,再做一筆分錄:借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1.3萬,貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)1.3萬,這樣就把稅從待認證狀態(tài)轉成可以抵扣的狀態(tài)了。
84784977
09/07 22:51
我們現(xiàn)在是新建公司目前未生產(chǎn),估計要1-2個月后生產(chǎn),最好當月抵扣還是延期下次抵扣?
董孝彬老師
09/07 22:52
您好,我們現(xiàn)在沒有銷售就沒有銷項稅用上進項稅抵扣嘛
84784977
09/07 22:53
沒聽懂,什么意思
84784977
09/07 22:55
如果一直進項稅額額抵扣多了。賬上掛的應交稅費–應交增值稅–進項稅額借方掛太多有影響嗎?
董孝彬老師
09/07 22:57
哦哦,您說的是這個意思,還是別抵扣了,以前留抵多,稅務就會電話讓我們退稅,退了就查賬
84784977
09/07 23:00
嗯。我們是新建的廠房,延期抵扣是不是又挺麻煩的?
董孝彬老師
09/07 23:01
您好,不麻煩的,我們公司進項多也是這樣操作的
84784977
09/07 23:17
8月的先不抵扣,借應交稅費–待抵扣進項稅額,就是2月先把發(fā)票進去,先認證的意思是嗎?
董孝彬老師
09/07 23:18
您好,不認證,有銷售時才勾選抵扣,認證這個就是理解的勾選
84784977
09/07 23:32
認證就是勾選的意思嗎,抵扣是在憑證里提現(xiàn)是嗎
董孝彬老師
09/08 04:05
您好,認證,勾選,抵扣是差不多的意思,都是取得進項發(fā)票抵減銷項稅
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