問題已解決
本企業(yè)將廠房建設(shè)外包給建筑公司,并與建筑公司約定,在項目現(xiàn)場使用的水電費由本公司先交給水利公司。然后施工方使用的部分再由他們將費用打給本公司,本公司再開發(fā)票給施工方,付電費到收電費,開票前后怎么做賬。



同學(xué)你好
電費開發(fā)票嗎
09/09 16:59

84784998 

09/09 17:04
開發(fā)票(專票)

樸老師 

09/09 17:10
同學(xué)你好
開專票那計入成本就可以

84784998 

09/09 17:10
可以麻煩老師把前后做賬發(fā)一下嗎?

樸老師 

09/09 17:13
本公司交水電費(含施工方使用部分):
借:管理費用 / 制造費用(本公司自用部分)
其他應(yīng)收款 - 建筑公司(施工方使用部分)
貸:銀行存款
收到建筑公司交來的費用:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款 - 建筑公司
給建筑公司開發(fā)票(確認(rèn)收入):
借:其他應(yīng)收款 - 建筑公司(若未先收款則記此科目,已收款則沖減該科目)
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

84784998 

09/09 17:15
收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

樸老師 

09/09 17:24
同學(xué)你好
收入和成本對應(yīng)就可以
