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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票尚未做賬,但進(jìn)項(xiàng)稅額3月份已抵扣,7月對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票,發(fā)票要補(bǔ)做賬嗎?不補(bǔ)做賬,進(jìn)項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出?



借:進(jìn)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
09/10 10:06

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09/10 10:06
發(fā)票未做賬

文文老師 

09/10 10:07
是的,現(xiàn)在補(bǔ)該分錄即可

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09/10 10:08
那這兩個(gè)明細(xì)科目也不平呀

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09/10 10:09
期末有余額

文文老師 

09/10 10:10
月末再做增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84785024 

09/10 10:13
請(qǐng)問月末如何做結(jié)轉(zhuǎn)?

文文老師 

09/10 10:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
