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8月份賬未結(jié),計提8月工資實際發(fā)放7月工資,怎么做賬務(wù)處理



您好,先把8月的正常計提,然后再做7月的支付就可以
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工
支付7月的
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
09/10 10:27

84785033 

09/10 10:37
如果8月份發(fā)放7月份工資,銀行發(fā)放的工資小于計提時的工資怎么處理,因為績效原因

劉艷紅老師 

09/10 10:37
這種補計提就可以了

84785033 

09/10 10:40
補計提在八月嗎

劉艷紅老師 

09/10 10:41
是的,補計提到8月就可以

84785033 

09/10 12:03
老師還有個問題,若把計提當(dāng)月發(fā)放上月做成當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,這怎么處理

劉艷紅老師 

09/10 12:04
一樣的,分錄還是這樣做,就不存在支付上月的事了

84785033 

09/10 12:13
你的意思是就直接做成當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,剛好和銀行支付對應(yīng),但是有時若銀行支付金額大于計提金額,補計提是不是要補交個稅

劉艷紅老師 

09/10 12:16
是的,如果少了,你的工資表也要更正,就會產(chǎn)生個稅

84785033 

09/10 16:27
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

09/10 16:31
不客氣,很高興為您服務(wù)
