問題已解決
老師,關于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9月底需要找票多少,不是9月還沒有過完么, 是不是用8月底的本年累計凈利潤+9月預計的銷項收入-9月預計的成本費用謝謝老師



同學,你好
請稍等一下
09/10 10:41

84784965 

09/10 10:42
好的,老師,您忙

小菲老師 

09/10 10:43
同學,你好
是不是用8月底的本年累計凈利潤+9月預計的銷項收入-9月預計的成本費用
是的

84784965 

09/10 10:50
老師,是確定用8月底本年累計凈利潤,不是用8月底利潤表的本期金額么,謝謝老師

小菲老師 

09/10 10:52
同學,你好
是本年累計凈利潤的金額。

84784965 

09/10 10:59
老師,我們8月底本年累計凈利潤是140萬,服務性行業(yè)6%,那么我們的所得稅的稅率是多少呢!謝謝老師

小菲老師 

09/10 11:00
同學,你好
企業(yè)所得稅25%,小微企業(yè)是5%,高新企業(yè)15%

84784965 

09/10 11:10
老師,是不是9月份盈利就會繳納企業(yè)所得稅,老板說每年就繳納一次所得稅,就是匯算清繳的時候,那么平時萬一有利潤為什么不繳納呢,謝謝老師

84784965 

09/10 11:17
老師,老板就每年找一次票,那得差不多年底了,那9月末和12月末,怎么才能不繳納企業(yè)所得是呢

小菲老師 

09/10 11:17
同學,你好
如果盈利了,是要預繳企業(yè)所得稅的

84784965 

09/10 11:19
老師,盈利了預繳就是繳納企業(yè)所得稅么,那他平時為什么不繳納,為什么等到匯算的時候呢,是不是平時需要暫估還是什么的呢,謝謝老師

小菲老師 

09/10 11:22
同學,你好
平時暫估成本,就會不預繳所得稅,之后匯算清繳,把暫估的沖掉

84784965 

09/10 11:23
老師,我看之前會計做的,是借主營業(yè)務成本,貸 其他應付款-法人墊款,這樣成本就是增加了,所以就不繳納所得稅了,那么,還有個問題,就是匯算清繳的時候把暫估沖掉,的分錄怎么做,謝謝老師

小菲老師 

09/10 11:27
同學,你好
是的。
借:主營業(yè)務成本 負數
貸:其他應付款-法人墊款? 負數

84784965 

09/10 11:29
老師,沖暫估,匯算清繳的時候,是把去年1-12月份的暫估加起來都沖掉,對不對,就是4個季度加起來,沖掉暫估,謝謝老師

小菲老師 

09/10 11:30
同學,你好
嗯嗯,是的,加起來都沖掉

84784965 

09/10 11:35
老師,1月初沖銷暫估,是不是成本少了,會繳納所得稅呢,我看以前會計沒有沖銷暫估,是不是也行啊,謝謝老師

小菲老師 

09/10 11:38
同學,你好
1月初沖銷暫估,跨年了,用這個分錄
借:其他應付款-法人墊款
貸:以前年度損益調整

84784965 

09/10 11:39
老師,他是用借 以前年度損益調整 貸 其他應付款-法人墊款,謝謝

小菲老師 

09/10 11:40
同學,你好
嗯嗯,好的

84784965 

09/10 11:43
老師,假如暫估總共四個季度1000萬,5月沖銷暫估1000萬,那么5月底匯算清繳的時候就不是這個1000萬就需要繳納所得稅了,,就需要繳納1000萬的成本票呢,謝謝老師

小菲老師 

09/10 11:48
同學,你好
嗯嗯,是的
