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問題已解決

老師,我是小規(guī)模納稅人,2024年末確認(rèn)了一筆1144777元的無票收入,當(dāng)時(shí)做的分錄如圖,現(xiàn)在給對(duì)方開了一部分發(fā)票,金額是140015.22元,貨款也收到了。我現(xiàn)在如何做分錄,進(jìn)行賬務(wù)處理呢。

84785038| 提問時(shí)間:09/10 10:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你要做紅字沖減之前的無票收入,然后按發(fā)票重新做
09/10 10:58
84785038
09/10 11:01
紅字沖減的數(shù)只需要是現(xiàn)在開票的金額就行是吧。 重新按照發(fā)票做完賬后還需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整再到未分配利潤(rùn)嗎
宋生老師
09/10 11:02
你好,這個(gè)正規(guī)的做法是需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益了。 是的,按現(xiàn)在的開票金額沖減。
84785038
09/10 11:03
好的,謝謝老師。
84785038
09/10 11:03
祝老師教師節(jié)快樂!
宋生老師
09/10 11:09
你好,不用客氣的了。
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