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問(wèn)題已解決

1-7月訂單境外收入沒(méi)報(bào)增值稅,沒(méi)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒(méi)報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開(kāi)票交增值稅的二分之一

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:09/10 16:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的 需要補(bǔ) 補(bǔ)繳納
09/10 16:58
郭老師
09/10 16:59
其他的所得稅 符合印花稅稅目的都要交
84785024
09/10 17:01
稅務(wù)會(huì)來(lái)找嗎:免稅收入補(bǔ)報(bào)得有60萬(wàn),8月開(kāi)票開(kāi)了100萬(wàn)
84785024
09/10 17:02
之前沒(méi)有免稅備案就沒(méi)報(bào)增值稅,但正常入收入了,所得稅正常報(bào)的
郭老師
09/10 17:03
現(xiàn)在補(bǔ)上去呀,更正增值稅不就行啦 不,你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致,早晚會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。不現(xiàn)在補(bǔ)你就以后也補(bǔ)也可以。自己選擇,
84785024
09/10 17:22
不一月月更正增值稅報(bào)表,都填在八月屬期申報(bào)表的免稅收入可以不
84785024
09/10 17:22
8月的增值稅還沒(méi)報(bào)
郭老師
09/10 17:25
有風(fēng)險(xiǎn) 申報(bào)時(shí)間晚了
84785024
09/10 17:30
因?yàn)槭?月才填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,之前沒(méi)填,就沒(méi)報(bào)收入,現(xiàn)在9月填了,還是要回到1-7月更正每月報(bào)表嗎
郭老師
09/10 17:31
對(duì)的是的,最好的方法是回去更正每個(gè)月。
84785024
09/10 17:42
稅務(wù)沒(méi)查之前的,等查了再每月更正申報(bào)是不是也行,現(xiàn)在就先報(bào)八月屬期的
84785024
09/10 17:43
現(xiàn)在就把八月的境外收入填免稅收入行次
84785024
09/10 17:43
1—7約的先不管
郭老師
09/10 18:04
是的對(duì)的是的對(duì)的,可以這么做
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