問題已解決
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項目內(nèi)容的采購進項發(fā)票是跨年開進來的,這樣的情況下如何做賬啊



借庫存商品,
貸應(yīng)付賬款暫估,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
次年發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品。
借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤,
借庫存商品,貸應(yīng)付賬款或者銀行存款,
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。
09/10 18:35

84785016 

09/10 18:37
那進項票認證后只能留下年做抵扣用了是嗎

郭老師 

09/10 18:39
對的,是的,你只能是收到發(fā)票的當(dāng)月或者以后月份抵扣。

84785016 

09/10 18:40
謝謝你啊

郭老師 

09/10 18:40
不用客氣,工作愉快。
