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當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項目內(nèi)容的采購進項發(fā)票是跨年開進來的,這樣的情況下如何做賬啊

84785016| 提問時間:09/10 18:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品, 貸應(yīng)付賬款暫估,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。 次年發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品。 借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤, 借庫存商品,貸應(yīng)付賬款或者銀行存款, 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。
09/10 18:35
84785016
09/10 18:37
那進項票認證后只能留下年做抵扣用了是嗎
郭老師
09/10 18:39
對的,是的,你只能是收到發(fā)票的當(dāng)月或者以后月份抵扣。
84785016
09/10 18:40
謝謝你啊
郭老師
09/10 18:40
不用客氣,工作愉快。
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