當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
增值稅專(zhuān)票跨月對(duì)方說(shuō)備注欄有誤要求重開(kāi),對(duì)方未認(rèn)證抵扣。開(kāi)了紅字發(fā)票沖掉,又重新開(kāi)了藍(lán)色的正確發(fā)票,怎么賬務(wù)處理?



您好!你之前開(kāi)的錯(cuò)誤的發(fā)票,是怎么做分錄的,開(kāi)紅字發(fā)票就一樣的分錄,只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)
2018 08/27 10:27

84785000 

2018 08/27 10:30
那成本應(yīng)該不用沖減了吧?直接做負(fù)數(shù)沖減之前的收入,再做一個(gè)正數(shù)的分錄即可?

宋生老師 

2018 08/27 10:33
您好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō),也是一樣要沖了重新做的。

84785000 

2018 08/27 12:21
可是就只是發(fā)票重新開(kāi)而已,其他都沒(méi)變,東西銷(xiāo)售當(dāng)月也出庫(kù)了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。

宋生老師 

2018 08/27 13:46
你好!你如果閑麻煩,可以只做發(fā)票的分錄。如果成本沒(méi)有變的話(huà)
