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問題已解決
8月份報(bào)增值稅是1000然后去稅務(wù)局扣款扣了800。報(bào)附加稅的時(shí)候按1000報(bào)還是800報(bào)呢



張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是因?yàn)槭裁丛蛏倮U了200元的增值稅呢?
2018 09/14 09:31

84785024 

2018 09/14 09:31
7月申報(bào)的時(shí)候,認(rèn)證的發(fā)票少抵了一張200

84785024 

2018 09/14 09:32
然后稅務(wù)局說8月申報(bào)完,去稅務(wù)局扣款。然后就減了200

張艷老師 

2018 09/14 09:36
您公司8月份的實(shí)際應(yīng)納增值稅就是800了,您要按800為基數(shù)計(jì)算附加稅的申報(bào)。

84785024 

2018 09/14 10:07
昨天申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出1000增值稅。我改成800可以唄?

張艷老師 

2018 09/14 10:10
這個(gè)問題這樣解釋:
1、7月份的那個(gè)200元的發(fā)票,是認(rèn)證了只是沒有填寫進(jìn)申報(bào)表,對(duì)嗎?
2、稅局的人說的是那個(gè)200元在8月份能再次填進(jìn)申報(bào)表進(jìn)行抵扣,是嗎?
請(qǐng)您逐一解答

84785024 

2018 09/14 10:15
1. 7月的是認(rèn)證完,未填進(jìn)申報(bào)表
2. 8月沒有填申報(bào)表了,只是扣款的時(shí)候,稅務(wù)局做了一個(gè)手續(xù),直接把200扣了

張艷老師 

2018 09/14 10:22
這個(gè)情況我還真沒遇到過,我這邊是認(rèn)證了不填入納稅申報(bào)表的話,就失去了抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的機(jī)會(huì),是不能再次抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。
這個(gè)情況建議您咨詢一下專管員,因?yàn)楸驹律陥?bào)表顯示的應(yīng)納稅額是1000元,那么申報(bào)附加稅時(shí),會(huì)按1000元的增值稅進(jìn)行申報(bào)比對(duì)的。
想您咨詢一下,您公司上月發(fā)生了可以延期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情形了,稅局才給您公司在這個(gè)月扣款200的嗎?還是其他原因?(目的是,掌握一下各地的稅局政策,更好地為其他學(xué)員答疑,謝謝您?。。?/div>


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