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問題已解決
什么情況下企業(yè)才用應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金?正常企業(yè)報(bào)稅繳費(fèi)不是都是每個(gè)月15號(hào)之前繳納上個(gè)月的嗎?



您好!預(yù)繳的時(shí)候才會(huì)用到這個(gè)。
正常報(bào)稅的時(shí)候是15號(hào)之前交上月的
2018 09/28 10:07

84784957 

2018 09/28 10:08
那正常都是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?

宋生老師 

2018 09/28 10:12
您好!是的。正常是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

84784957 

2018 09/28 10:14
如果之前6月份之前都是用已交稅金這個(gè)科目來結(jié)轉(zhuǎn)的。那從7月份開始改成增加未交增值稅科目會(huì)有影響嗎?

宋生老師 

2018 09/28 10:18
您好!建議你把以前的也都改下

84784957 

2018 09/28 10:28
從12年都用已交~

宋生老師 

2018 09/28 10:30
您好!不改問題也不大。你以后按正確的就好了。

84784957 

2018 09/28 10:32
那摘要是寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?以前都是寫計(jì)提增值稅~

宋生老師 

2018 09/28 10:33
您好!是的,結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅。

84784957 

2018 09/28 16:25
那計(jì)提付加稅的摘要也是結(jié)轉(zhuǎn)本期附加稅?

宋生老師 

2018 09/28 16:28
你好!計(jì)提附加稅你就寫計(jì)提本月附加稅就好了。

84784957 

2018 09/28 16:31
那為啥增值稅計(jì)提摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)呢?

宋生老師 

2018 09/28 16:32
你好!因?yàn)閷?shí)際上增值稅一般納稅人是通過銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額來交的。相當(dāng)于是結(jié)轉(zhuǎn)后的金額才交。
