問題已解決
什么情況下企業(yè)才用應交稅費-已交稅金?正常企業(yè)報稅繳費不是都是每個月15號之前繳納上個月的嗎?



您好!預繳的時候才會用到這個。
正常報稅的時候是15號之前交上月的
2018 09/28 10:07

84784957 

2018 09/28 10:08
那正常都是應交稅費-未交增值稅科目?

宋生老師 

2018 09/28 10:12
您好!是的。正常是計入應交稅費-未交增值稅。

84784957 

2018 09/28 10:14
如果之前6月份之前都是用已交稅金這個科目來結轉(zhuǎn)的。那從7月份開始改成增加未交增值稅科目會有影響嗎?

宋生老師 

2018 09/28 10:18
您好!建議你把以前的也都改下

84784957 

2018 09/28 10:28
從12年都用已交~

宋生老師 

2018 09/28 10:30
您好!不改問題也不大。你以后按正確的就好了。

84784957 

2018 09/28 10:32
那摘要是寫結轉(zhuǎn)增值稅?以前都是寫計提增值稅~

宋生老師 

2018 09/28 10:33
您好!是的,結轉(zhuǎn)本期增值稅。

84784957 

2018 09/28 16:25
那計提付加稅的摘要也是結轉(zhuǎn)本期附加稅?

宋生老師 

2018 09/28 16:28
你好!計提附加稅你就寫計提本月附加稅就好了。

84784957 

2018 09/28 16:31
那為啥增值稅計提摘要寫結轉(zhuǎn)呢?

宋生老師 

2018 09/28 16:32
你好!因為實際上增值稅一般納稅人是通過銷項與進項的差額來交的。相當于是結轉(zhuǎn)后的金額才交。
