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問題已解決
上年度第四季度計(jì)提的所得稅,在年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并不需要交那么多,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?



你好,可以申請(qǐng)退稅,也可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣
2018 09/28 15:43

84784975 

2018 09/28 16:32
實(shí)際沒有交稅,只計(jì)提出來了,現(xiàn)在應(yīng)繳所得稅科目有余額,應(yīng)該怎么調(diào)整呢

鄒老師 

2018 09/28 16:37
你好,沖銷多計(jì)提就是了
借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整
