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問題已解決

商貿(mào)企業(yè)根據(jù)出口貨物對應(yīng)購貨專票把不能退稅的征退稅率差,在賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆分錄。這筆分錄是哪個月在退稅軟件申報(bào)退稅就做在哪個月份?還是和申報(bào)退稅沒關(guān)系,哪個月收到專票,哪個月做這筆分錄?

84784983| 提問時間:2018 10/14 17:41
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
可做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。哪個月申報(bào)退稅就做在哪個月份
2018 10/14 22:19
84784983
2018 10/16 01:05
老師,那什么時候做稅局給退稅的分錄?
文文老師
2018 10/16 08:47
出口貨物時就可以做退稅的分錄了
84784983
2018 10/16 09:18
可是,老師出口報(bào)關(guān)的當(dāng)月,沒有收到采購專票,怎么知道退多少稅呢?
文文老師
2018 10/16 09:29
按上月收到的專票并認(rèn)證抵扣的,計(jì)算退稅。
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