問題已解決
比如說一個學員收費20000元,給開發(fā)票或收據(jù);然后由把部分培訓教學工作委托給大學,大學給開發(fā)票,假設大學票據(jù)是10000元。整個過程怎么納稅?



這個20000元是你們的收入,需要計算銷項稅。對于10000元是你們的成本處理。
2018 10/17 19:32

84785011 

2018 10/17 19:36
請問這個企業(yè)收的20000元是個人怎么開發(fā)票?什么經(jīng)營范圍的企業(yè)可以開具培訓費

江老師 

2018 10/17 19:38
可以開培訓費,按個人開具發(fā)票處理

84785011 

2018 10/17 19:39
如果我是一般納稅人開成普票怎么抵扣,還是事業(yè)單位開具的收據(jù)也不能抵扣嗎?

江老師 

2018 10/17 19:43
這個無法抵扣進項稅。你們開出去的普通發(fā)票,直接做收入繳稅處理。事業(yè)單位開具的收據(jù),可以列支成本處理。

84785011 

2018 10/17 23:19
老師個人能開具增值稅專用發(fā)票嗎?

84785011 

2018 10/17 23:20
事業(yè)單位開具的發(fā)票可以稅前列支吧!

江老師 

2018 10/18 09:17
公司不能給個人開具增值稅專用發(fā)票,個人到稅務局也不能代開增值稅專用發(fā)票。事業(yè)單位開具的發(fā)票可以稅前列支處理
