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問題已解決

老師,增值稅申報表本年累計有錯怎么辦?

84785000| 提問時間:2018 10/18 11:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你要先看下是哪個月錯了。
2018 10/18 11:50
84785000
2018 10/18 11:52
10月報9月的稅額,按適用稅率征稅銷售額,其中應稅貨物銷售額本月數(shù)未填
宋生老師
2018 10/18 11:55
您好!你可以重新補申報。
84785000
2018 10/18 11:56
我稅款已經(jīng)扣了也可以補報嗎?如果不補報有影響嗎
宋生老師
2018 10/18 11:58
你好!可以的。如果跟你的開票系統(tǒng)不一致,遲早要被查。
84785000
2018 10/18 12:09
老師,那我點了申報,是不是覆蓋掉之前那份報表了?
宋生老師
2018 10/18 13:56
您好1是的。報表的話是會覆蓋
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