問題已解決
老師,你好!我公司上月沒做成本,但有做收入,月未可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)



你好 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2018 10/22 09:25

84785040 

2018 10/22 09:35
老師,你好,是重新做成本嗎?

鄒老師 

2018 10/22 09:41
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)之前收入對應(yīng)的成本

84785040 

2018 10/22 09:44
怎么寫分錄呀,

鄒老師 

2018 10/22 09:52
你好 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
