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老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,已經(jīng)認證沒有申報到本期認證相符且本期未抵扣 里去,可以在下個月的 期初已認證相符但未申報抵扣 里嗎



你好,有個發(fā)票采集--進項發(fā)票采集--增值稅專用發(fā)票(導入認證結(jié)果)顯示有個抵扣月份,如果抵扣月份是本期則按進項稅額填入本期認證相符且本期申報欄中,具體的你還要咨詢下當?shù)囟惥只蛘弋數(shù)?2366,
2018 10/27 15:19

老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,已經(jīng)認證沒有申報到本期認證相符且本期未抵扣 里去,可以在下個月的 期初已認證相符但未申報抵扣 里嗎
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