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問(wèn)題已解決
員工拿來(lái)的專用發(fā)票2017年12月已付,當(dāng)時(shí)沒(méi)注意到是專用發(fā)票,然后沒(méi)認(rèn)證,元月份認(rèn)證的,2017年12月怎么做賬?



12月的時(shí)候,借:XX費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
1月認(rèn)證后,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018 10/31 09:51

84785019 

2018 10/31 09:53
那是直接做到進(jìn)項(xiàng)稅了,現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅和我賬面的不一樣,稅務(wù)來(lái)查,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?

辜老師 

2018 10/31 09:55
就會(huì)造成申報(bào)表跟賬面有差異,不過(guò)你1月調(diào)成一致了,也可以解釋了

84785019 

2018 10/31 09:56
老師你說(shuō)的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額吧

辜老師 

2018 10/31 09:57
是的,你沒(méi)認(rèn)證之前,計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
