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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人上月收入全額計(jì)入營(yíng)業(yè)收入,沒(méi)有提取增值稅,并且已經(jīng)結(jié)賬,利潤(rùn)也已結(jié)轉(zhuǎn),本月發(fā)現(xiàn)后該怎么更正錯(cuò)賬?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2018 11/02 09:23
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
可以直接紅字沖銷分錄然后做正確的就可以了。
2018 11/02 09:24
84784961
2018 11/02 09:26
跟這個(gè)有關(guān)的分錄一個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一個(gè)是本年利潤(rùn),就是紅字沖銷兩筆分錄,改正兩筆分錄嗎?
吳月柳
2018 11/02 09:47
就沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這筆就行,不用沖本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)再一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
84784961
2018 11/02 09:50
是上月的賬務(wù),已經(jīng)結(jié)賬了在本月發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤。原分錄是這樣的 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤(rùn) 并且應(yīng)收賬款金額正確,其他錯(cuò)誤
吳月柳
2018 11/02 09:58
你可以把上月做的分錄紅字沖銷,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入兩個(gè)金額都用紅字,然后做,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了
84784961
2018 11/02 09:59
那本年利潤(rùn)科目不用管嗎?
吳月柳
2018 11/02 10:01
不用管,月末時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)。
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