問題已解決
老師,進項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?



您具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生了進項稅額轉(zhuǎn)出。
2018 11/06 09:58

84785040 

2018 11/06 10:23
就是不想抵扣了,就轉(zhuǎn)出,有成本的,有費用的

張艷老師 

2018 11/06 10:24
舉例
借:庫存商品/管理費用等
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

84785040 

2018 11/06 10:35
那最后這個貸方年底怎么平帳

張艷老師 

2018 11/06 10:41
這個進項稅額轉(zhuǎn)出是要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目的

84785040 

2018 11/06 11:10
就是這個轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)進的亂不清楚啊,謝謝老師了

張艷老師 

2018 11/06 14:24
如果計算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
