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問題已解決

請(qǐng)問單位繳納增值稅的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄?

84784991| 提問時(shí)間:2018 11/14 10:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢
2018 11/14 10:04
84784991
2018 11/14 10:22
本月銷售開票銷項(xiàng)稅大于抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,需要繳納增值稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
宋生老師
2018 11/14 10:22
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784991
2018 11/14 10:25
我沒有未交增值稅,這個(gè)月直接繳納的
宋生老師
2018 11/14 10:26
您好!你是這個(gè)月預(yù)繳了稅金?
84784991
2018 11/14 10:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 可以這樣嗎
宋生老師
2018 11/14 10:26
你好!當(dāng)月繳納當(dāng)月是你這樣做分錄
84784991
2018 11/14 10:27
不是預(yù)交,就是10月份所屬期的增值稅,11月份申報(bào)的,現(xiàn)金流是11月份流出的
宋生老師
2018 11/14 10:28
你好!這樣的話,你做的不對(duì),應(yīng)該10月按我說的做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 然后11月 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
84784991
2018 11/14 10:29
可是10月份已經(jīng)結(jié)賬,沒有做分錄,怎么辦呢,這樣11月份的分錄怎么做?
宋生老師
2018 11/14 10:29
你好!你補(bǔ)做到11月就可以了。
84784991
2018 11/14 10:38
有點(diǎn)不明白,這樣做應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)不是有余額了嗎
宋生老師
2018 11/14 10:39
你好!按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)要求,就是有余額。進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是有余額
84784991
2018 11/14 11:15
那我就是在現(xiàn)在11月份也做以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 然后11月 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
84784991
2018 11/14 11:17
直接這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 是在什么情況下呢
宋生老師
2018 11/14 11:26
您好!是的。你后面的那個(gè)是預(yù)繳稅金的時(shí)候
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