問題已解決
你好,我公司因?qū)Ψ教撻_發(fā)票被立案,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,要我們作增值稅和所得稅的申報表,要怎么作



首先確認(rèn)你對應(yīng)的存貨是否銷售,沒有銷售進(jìn)項轉(zhuǎn)出進(jìn)入成本;銷售了,進(jìn)項轉(zhuǎn)出進(jìn)入損益
1。增值稅申報附表2的進(jìn)項轉(zhuǎn)出欄次填寫;
2.企業(yè)所得稅:存貨沒有銷售,不調(diào)整;存貨當(dāng)年銷售,不調(diào)整,年度匯算正常申報;以前年度銷售,更正對應(yīng)年度的所得稅申報表)。
2018 11/16 10:24
