国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

公司4月才真正建賬,4月5月都是外包做賬,賬務(wù)上顯示2個(gè)月都是虧損,6月是公司自己會計(jì)做賬,在建賬的時(shí)候,利潤表累計(jì)數(shù)沒有顯示4和5月的,只顯示6月一個(gè)月的數(shù)據(jù),根據(jù)4-6的的數(shù)據(jù),公司應(yīng)該是虧損,但是7月15日申報(bào)時(shí)按照6月數(shù)據(jù)申報(bào)了,等于多繳納了所得稅,計(jì)提所得稅的分錄做在了7月賬里,請問這種情況不調(diào)整可以嗎,如果4季度還是虧損,那么所得稅申請退稅或者就在明年抵稅可以嗎

84784956| 提問時(shí)間:2018 11/21 09:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
答疑何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
7月份計(jì)提的分錄可以暫時(shí)先不調(diào)整,等年度匯算清繳后根據(jù)當(dāng)年度應(yīng)納所得稅稅額再做調(diào)整;如果當(dāng)年預(yù)交數(shù)超過了年度應(yīng)納所得稅稅額的話,多交的部分可以申請退稅或者在以后年度抵減。
2018 11/21 14:40
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取