問題已解決
發(fā)的節(jié)假費已經(jīng)做到賬里,現(xiàn)在想不放賬里怎么處理?



你賬上如何處理的。。。。
2018 11/22 13:34

84784973 

2018 11/22 13:38
借:主營業(yè)務成本-福利費貸:現(xiàn)金

老劉 

2018 11/22 14:22
把主營業(yè)務成本先改為其他應收款戶

84784973 

2018 11/22 14:33
不理解

老劉 

2018 11/22 14:34
你實際付現(xiàn)金了嗎

84784973 

2018 11/22 14:48
付了的

84784973 

2018 11/22 15:30
在嗎?劉老師

老劉 

2018 11/22 17:34
那就暫時改為其他應收款。

84784973 

2018 11/22 21:06
老師,改了9月憑證,那已申報的季度報表就和做賬軟件的報表不一致了,有沒關(guān)系?因為我做在主營業(yè)務成本中的福利費。結(jié)轉(zhuǎn)后影響所得稅的數(shù)據(jù)了。

老劉 

2018 11/23 07:35
沒事的。月度報稅報表,稅務局不怎么關(guān)注。但是年度的報表一定不要改

84784973 

2018 11/23 08:46
老師,那我們季度的報表還要不要在申報系統(tǒng)里改財務報表了?還有改其他應收款的話,以后再用什么去沖平呢?

老劉 

2018 11/23 12:37
以前的保表都不要改了。其他應收款戶要看領(lǐng)導如何對待這筆業(yè)務了
