當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們財(cái)付通的錢(qián)入賬了,然后是扣除手續(xù)費(fèi)入賬的,我該怎么做分錄,開(kāi)過(guò)發(fā)票的?。?/p>



你好!將手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
2018 11/30 10:04

84784966 

2018 11/30 10:20
之前代理會(huì)計(jì)都分開(kāi)做的。開(kāi)發(fā)票直接就(借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) ) 。
財(cái)付通入賬的(借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 )那么現(xiàn)在更改不是很麻煩了
財(cái)付通主要有開(kāi)票收入部分與個(gè)人會(huì)員部分,個(gè)人會(huì)員入賬也要交稅嗎?

肖老師 

2018 11/30 10:21
分開(kāi)做也可以的,只要結(jié)果是一樣的就行,個(gè)人會(huì)員收入也要繳納稅款。

84784966 

2018 11/30 10:27
財(cái)付通就掛賬在應(yīng)收賬款-財(cái)付通,這樣一直掛著可以嗎?

肖老師 

2018 11/30 10:30
不用一直掛賬,應(yīng)收已經(jīng)收回,余額應(yīng)該全部沖掉。

84784966 

2018 11/30 10:42
應(yīng)收賬款下面的二級(jí)科目沒(méi)有對(duì)應(yīng)上,開(kāi)票時(shí)應(yīng)收賬款是某某公司,但財(cái)付通入賬應(yīng)收賬款二級(jí)科目是財(cái)付通

肖老師 

2018 11/30 10:44
做個(gè)一正一負(fù)調(diào)整就行。

84784966 

2018 11/30 10:46
財(cái)付通應(yīng)收賬款貸方余額可以這樣沖嗎?借:應(yīng)收賬款-財(cái)付通 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:現(xiàn)金。

肖老師 

2018 11/30 10:58
為什么用現(xiàn)金呢?這樣現(xiàn)金日記賬會(huì)對(duì)不上了。

84784966 

2018 11/30 11:02
我們當(dāng)時(shí)開(kāi)票收入直接現(xiàn)金收了,現(xiàn)金賬都是過(guò)老板自己的所以亂的

84784966 

2018 11/30 11:07
老師,你看財(cái)付通都是這樣入賬的,開(kāi)票的也是這樣入賬,所以我想通過(guò)什么方式可以減少財(cái)付通掛賬

肖老師 

2018 11/30 11:31
哦,前期有計(jì)入現(xiàn)金的話可以沖掉,不過(guò)建議以后不要這樣操作了。
