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問題已解決

老師,如果盤盈了一項(xiàng)固定資產(chǎn),月末怎么轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤呢,能不能幫忙寫個(gè)帶數(shù)字的分錄啊

84785021| 提問時(shí)間:2018 12/01 12:06
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,盤盈固定資產(chǎn)當(dāng)前期差錯(cuò)處理
2018 12/01 12:08
84785021
2018 12/01 12:09
我知道這個(gè),但是分錄有點(diǎn)迷糊,能不能寫個(gè)帶數(shù)字的分錄啊
莊老師
2018 12/01 12:13
借固定資產(chǎn)10000,貸以前年度損益調(diào)整10000
84785021
2018 12/01 12:14
下面應(yīng)該還有一個(gè)把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤把
莊老師
2018 12/01 12:16
補(bǔ)所得稅10000X25%二25OO,借以前年度損益調(diào)整2500,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅2500
莊老師
2018 12/01 12:17
借以前年度損益調(diào)整7500,貸利潤分配一未分配利潤750,
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