問題已解決
老師公司支付的半年的房租費,是不是要做待攤費用,具體會計分錄是什么?



同學(xué) 你好
支付房租時
借:預(yù)付賬款
貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款等
收到發(fā)票后按月攤銷
借:管理費用——房租
貸:預(yù)付賬款
2018 12/04 11:45

84784952 

2018 12/04 11:48
我們是內(nèi)賬沒有發(fā)票怎么處理

bamboo老師 

2018 12/04 11:51
內(nèi)帳沒有發(fā)票 一樣的做分錄 可以復(fù)印外帳的發(fā)票做附件

84784952 

2018 12/04 11:51
好的謝謝

bamboo老師 

2018 12/04 11:52
不用謝 滿意請給五星好評 祝你工作順利
