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請(qǐng)問各位老師,請(qǐng)問用其他應(yīng)付款—負(fù)債,預(yù)提的負(fù)債,然后法人給了費(fèi)用,發(fā)票,錢是法人墊付的,怎么用分錄沖回去

84785013| 提問時(shí)間:2018 12/09 10:06
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,錢是法人墊資,先做,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款一法人,報(bào)銷時(shí),借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金
2018 12/09 10:09
84785013
2018 12/09 10:30
老師,想問下預(yù)提費(fèi)用,現(xiàn)在做什么分錄,發(fā)票到了,做什么分錄
莊老師
2018 12/09 10:31
你好,現(xiàn)在沒有預(yù)提費(fèi)用
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