問題已解決
老師,上個月認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票這個月初報稅要體現(xiàn)在進(jìn)項稅額里嗎?我們這個月沒有銷項要留待以后扺扣,請問填在哪一欄呢?謝謝老師!



您好,附表二不用體現(xiàn),主表體現(xiàn)就可以了。
2018 12/11 12:11

84785019 

2018 12/11 13:34
老師我是上個月底認(rèn)證的,主表里沒有這筆進(jìn)項,怎么辦呢

吳月柳 

2018 12/11 17:11
你增加進(jìn)項稅時有沒導(dǎo)入已認(rèn)證的?
