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問題已解決

老師,我想請問下,我公司8月份已經(jīng)開出了一張機動車統(tǒng)一發(fā)票(自己開給自己上牌用的,視同銷售),賬面上當月已經(jīng)入了固定資產(chǎn),這幾個月也是正常計提折舊。但是因為車子問題,領(lǐng)導說不要這臺車了,我該怎做賬?

84785016| 提問時間:2018 12/16 18:45
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阿水老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師
學員你好, 如果車就不用了,可以進行報廢處理。
2018 12/16 19:45
84785016
2018 12/16 21:17
老師,實際上車是不存在的,賬務(wù)上怎么處理?
阿水老師
2018 12/16 21:24
學員你好, 實際上車不存在的,, 那你入賬的固定資產(chǎn)是什么。。
84785016
2018 12/17 06:05
因為車還沒提回來,廠家給了合格證復印件,我們就先開票了,當月(8月份)已經(jīng)入車輛固定資產(chǎn),也已經(jīng)計提折舊幾個月啦。現(xiàn)在因為車有問題要把這個票沖紅
阿水老師
2018 12/17 11:25
學員你好, 這種情況建議你做會計差錯更正。 東西都沒到就入賬并計提折舊的做法不對。
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