問題已解決
當(dāng)進項大于銷項,如果做分錄,借應(yīng)交稅費―銷項,應(yīng)交稅費―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費―進項。這里應(yīng)該用轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅?



當(dāng)進項大于銷賬,不要做分錄處理
2018 12/23 00:21

84785007 

2018 12/23 00:23
嗯,如果做,用哪個合適呢

三寶老師 

2018 12/23 00:25
不用做啊。不可以做啊

84785007 

2018 12/23 00:27
直接下月抵銷項就行?

三寶老師 

2018 12/23 00:34
是的作為下個月的銷賬的抵扣項

84785007 

2018 12/23 00:42
只有銷項大于進項才做分錄?

三寶老師 

2018 12/23 00:45
當(dāng)月計算出需要交增值稅時(銷項大于進項),要做轉(zhuǎn)出未交增值稅: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 下個月交稅: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 進項稅額和銷項稅額永遠(yuǎn)有余額,不結(jié)轉(zhuǎn),差額要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,也就是你應(yīng)該交的稅。

84785007 

2018 12/23 00:47
哦,謝謝老師o(^o^)o
