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問(wèn)題已解決
公司是小規(guī)模納稅人,這月交了房租五萬(wàn),用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,但是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票要怎么做賬?



可以先計(jì)入預(yù)付賬款,然后按照租期分?jǐn)側(cè)胭~管理費(fèi)用等科目,如果沒(méi)有發(fā)票,帳可以坐的,只是這個(gè)費(fèi)用不能稅前扣除
2018 12/25 09:01

84784952 

2018 12/25 09:04
老師,還有一筆空調(diào)款九萬(wàn)多,也是沒(méi)有發(fā)票,該怎么辦呢?

徐阿富老師 

2018 12/25 09:06
你好,可以計(jì)入固定資產(chǎn),也可以直接計(jì)入管理費(fèi)用,但是一樣的不能稅前扣除

84784952 

2018 12/25 09:07
老師,這不是固定資產(chǎn),是我們公司賣的貨物

徐阿富老師 

2018 12/25 09:22
,賣出去沒(méi)有發(fā)票沒(méi)關(guān)系的做為開(kāi)票收入就好增值。處理和開(kāi)票銷售一模一樣的
