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問(wèn)題已解決

在增值稅申報(bào)表主表A中怎么計(jì)算增值稅稅負(fù)

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/25 22:18
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
您好,應(yīng)該是應(yīng)納稅額/銷售額
2018 12/25 22:24
84785016
2018 12/25 22:26
老師那上期有留底的怎么計(jì)算稅負(fù)
文老師
2018 12/25 22:30
應(yīng)該是根據(jù)實(shí)際交的來(lái)算
84785016
2018 12/25 22:32
例如我上一年度的留底是18萬(wàn),這一期的應(yīng)納稅額是11萬(wàn),銷售收入是1430萬(wàn),怎么計(jì)算
文老師
2018 12/25 22:35
就是實(shí)際的應(yīng)納稅額11萬(wàn)/1430萬(wàn)
84785016
2018 12/25 22:35
84785016
2018 12/25 22:36
知道了老師謝謝
文老師
2018 12/25 23:00
不客氣,這個(gè)是我們對(duì)職責(zé)所在
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