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    問(wèn)題已解決

    公司主營(yíng)工程材料的,材料是買其他公司的,我們進(jìn)行轉(zhuǎn)賣,這種怎么做賬呢?

    84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/29 23:16
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    王雁鳴老師
    金牌答疑老師
    職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
    您好,這種按購(gòu)銷處理就行了。購(gòu)買時(shí),借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無(wú)此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。銷售時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。
    2018 12/29 23:19
    84785030
    2018 12/29 23:22
    購(gòu)入和銷售時(shí),都沒(méi)有發(fā)票
    王雁鳴老師
    2018 12/29 23:24
    您好,購(gòu)入時(shí)要收發(fā)票的,否則有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),銷售時(shí)可以不開(kāi)發(fā)票,如果對(duì)方要發(fā)票的話,就要開(kāi)發(fā)票的。
    84785030
    2018 12/29 23:29
    購(gòu)進(jìn)沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬,?銷售沒(méi)有給客戶開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?
    王雁鳴老師
    2018 12/29 23:31
    您好,可以根據(jù)送貨單,以及貴公司的入庫(kù)單來(lái)做賬處理。銷售時(shí)可以根據(jù)發(fā)貨單,收款單,或者銷售出庫(kù)單來(lái)做賬處理。
    84785030
    2018 12/31 20:03
     這個(gè)也沒(méi)有給我們呢
    王雁鳴老師
    2018 12/31 20:08
    您好,有合同沒(méi)有?如果也沒(méi)有的話,就按付款辦理入庫(kù)單吧。
    84785030
    2018 12/31 20:10
    是的,沒(méi)有合同,自己做入庫(kù)單,進(jìn)項(xiàng)稅額要做的吧
    王雁鳴老師
    2018 12/31 20:15
    您好,什么也沒(méi)有,進(jìn)項(xiàng)稅額不用做了。
    84785030
    2018 12/31 20:17
    銷項(xiàng)稅額要做的吧?有合同就要做進(jìn)項(xiàng)稅額吧?
    84785030
    2018 12/31 20:17
    他們后補(bǔ)發(fā)票,怎么做賬,
    王雁鳴老師
    2018 12/31 20:21
    您好,銷項(xiàng)稅額要做的,有合同可以做進(jìn)項(xiàng)稅額,但是不能抵扣增值稅,后面收到發(fā)票,先按發(fā)票做分錄,再紅沖原來(lái)的暫估分錄即可。
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