問題已解決
會計分錄怎么做ヽ公司是小規(guī)模,給別的單位開的普票



借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅
2019 01/03 11:48

84785002 

2019 01/03 12:12
后來的這筆呢

辜老師 

2019 01/03 12:28
這是回款的,借:銀行存款 貸:應收賬款

84785002 

2019 01/03 12:32
我們公司是小規(guī)模,屬于幫別的單位,代開給另一家公司的一張發(fā)票

84785002 

2019 01/03 12:33
價稅合計應該是39500

84785002 

2019 01/03 12:33
但是給我公司轉(zhuǎn)賬的時候只轉(zhuǎn)了38000,說是先扣1500的

辜老師 

2019 01/03 12:39
你為什么要扣1500,你這種不全部給,沒法走平的

84785002 

2019 01/03 12:41
那怎么辦呢

84785002 

2019 01/03 12:41
又提現(xiàn)了一筆,從38000里面提現(xiàn)了36849.51

84785002 

2019 01/03 12:42
也就是我家現(xiàn)在賬戶只存了個稅費,別的都提走了

辜老師 

2019 01/03 13:19
你要先把錢全部收回,然后再讓代開公司以其他名目轉(zhuǎn)錢給你們
