問題已解決
之前會計未計提工資,直接做的借:管理-工資 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保 貸:銀行。 后面我從9月開始計提了,借:管理-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保 ,可以這樣嗎?對匯算清繳有沒有影響?



你好!
可以的,沒有影響的
2019 01/05 22:28

蔣飛老師 

2019 01/05 22:30
但匯算清繳前沒有支付的計提工資,稅務(wù)上需要調(diào)增計稅。(稅務(wù)上不認(rèn)可未支付的預(yù)提工資)

84784973 

2019 01/05 22:44
老師,第一筆管理費(fèi)用-工資余額是總工資扣除社保后的差額進(jìn)管理費(fèi)用工資,而第二筆的管理費(fèi)用-工資是未扣除社保的工資

蔣飛老師 

2019 01/05 22:45
記入管理費(fèi)用應(yīng)該是應(yīng)發(fā)工資

84784973 

2019 01/05 22:49
第一筆的管理費(fèi)用做的是實發(fā)工資數(shù),第二筆才是應(yīng)發(fā)工資數(shù),正常應(yīng)該按第二筆的分錄做對吧?關(guān)鍵現(xiàn)在這樣對匯算清繳有影響嗎?匯算清繳中應(yīng)該如何填列?應(yīng)付職工薪酬工資和管理費(fèi)用工資一欄呢

蔣飛老師 

2019 01/05 23:03
需要調(diào)整一下,第一步分錄需要增加管理費(fèi)用

84784973 

2019 01/05 23:06
分錄應(yīng)該怎么寫呢

蔣飛老師 

2019 01/05 23:11
借:管理-工資
貸:其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保

84784973 

2019 01/06 08:14
那應(yīng)付職工薪酬科目呢,該科目只做了3個月的數(shù)據(jù)

蔣飛老師 

2019 01/06 08:22
沒事的,統(tǒng)計一下就可以了
