問題已解決
公司繳納社保 怎么做賬



同學 您好
計提:
借:管理費用——社保費
貸:應付職工薪酬——社保費
繳納
借:應付職工薪酬——社保費
貸:銀行存款
2019 01/06 20:13

84785016 

2019 01/06 20:19
老師 您好 因為個稅申報別人在那邊處理的 每個月這邊只收到銀行對賬單 直接做借管理費用-社保 貸銀行存款 (公司跟個人一起交) 等到年末時候 個人會把那部分自己應交的12個月一起交上來 這時候要怎么做分錄

bamboo老師 

2019 01/06 20:21
借:其他應收款——個人社保
貸:銀行存款
年末收取
借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應收款——個人社保

84785016 

2019 01/06 20:27
比如10月份 繳納社保 公司跟個人是2000 借管理費用 社保 貸銀行存款 11月份繳納社保 是4000 都已經結賬了 12月份收到個人交上來的應繳的社保部分1000 怎么做賬 之前繳納社保時候 也沒去做其他應收款 直接是管理費用 社保

bamboo老師 

2019 01/06 20:28
借:庫存現(xiàn)金 1000
貸:管理費用——社保費 1000

84785016 

2019 01/06 20:30
老師 這樣做可以了 是嗎 不需要通過什么其他應收款科目

bamboo老師 

2019 01/06 20:31
如果你要通過的話 那就多做一筆分錄
借:其他應收款——個人社保 1000
貸:管理費用——社保費 1000
借:庫存現(xiàn)金 1000
貸:其他應收款——個人社保 1000

84785016 

2019 01/06 20:31
好的 謝謝老師

84785016 

2019 01/06 20:32
繳納社保 直接計入管理費用 社保 這個科目有錯嗎?

bamboo老師 

2019 01/06 20:32
不用謝 滿意請給五星好評 祝您工作順利

84785016 

2019 01/06 20:33
老師 再咨詢下繳納社保 直接計入借管理費用 社保 貸銀行存款 這個分錄有錯嗎還有繳納社保 可以不計提嗎

bamboo老師 

2019 01/06 20:36
社保費應該計提的
