問題已解決
公司在5,6,7,8,9都有購進LNG液,但票到是12月份才開的,會計分錄應該咋做



那你購進月份怎么做的分錄??
2019 01/08 11:15

84785036 

2019 01/08 11:18
暫估入

84785036 

2019 01/08 11:19
票沒到中間有銷售,成本都是暫

84785036 

2019 01/08 11:21
購進時沒票,但有銷售,趕票到,貨都銷售完了,該咋做

84785036 

2019 01/08 11:21
貨是5,6,7,8,9,進的,票是12月份開的,票到貨已賣

84785036 

2019 01/08 11:22
您給做個完整分

84785036 

2019 01/08 11:22
錄

馬老師 

2019 01/08 11:25
購進月份 暫估入賬 借庫存商品 貸應付賬款 每月結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
12月份票到 用同樣的分錄 負數(shù)金額沖銷暫估的庫存商品和成本 然后根據(jù)發(fā)票 借 庫存商品 進項 貸 應付賬款
然后在結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
