問題已解決
貨已到,款已付,發(fā)票未到會計分錄如何做



你好
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
借;庫存商品等科目 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2019 01/08 12:11

84784963 

2019 01/08 12:17
老師是含稅價,還是不含稅

84784963 

2019 01/08 12:40
收到發(fā)票是的分錄:借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:預(yù)付賬款對不對

鄒老師 

2019 01/08 13:06
你好,這個是不含稅價款
收到發(fā)票 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;庫存商品等科目
借;庫存商品等科目 貸;預(yù)付賬款

84784963 

2019 01/08 13:36
老師,如果工程款確定收不回來,民工工資都是由法人個人代付的,這種業(yè)務(wù)怎么處理,需要哪些附件

鄒老師 

2019 01/08 13:44
你好,收不回來需要做壞賬處理,需要對方發(fā)生財務(wù)困難的證明
民工工資法人代表個人支付 借;工程施工 貸;其他應(yīng)付款,需要有法人代表個人賬戶付款回單

84784963 

2019 01/08 13:49
我這,法人掛了墊支190多萬的個人往來,現(xiàn)在要注銷這個公司,我不知道要怎么弄

鄒老師 

2019 01/08 13:57
你好,需要償還或轉(zhuǎn)為實收資本核算

84784963 

2019 01/08 14:02
轉(zhuǎn)成實收資本的話,公司銀行存款就多了,公司沒有這么多的銀行存款

鄒老師 

2019 01/08 14:03
你好,轉(zhuǎn)為實收資本分錄是
借;其他應(yīng)付款 貸;實收資本。這個不影響銀行存款變動啊

84784963 

2019 01/08 14:07
我現(xiàn)在法人的余額是這個數(shù),

84784963 

2019 01/08 14:09
就直接按這個分錄做可以嗎?然后,就就申報印花稅

84784963 

2019 01/08 14:11
還需要哪些步驟吧這筆業(yè)務(wù)處理掉

鄒老師 

2019 01/08 14:15
你好,法人墊支的應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款核算,怎么你單位通過其他應(yīng)收款核算呢?

84784963 

2019 01/08 14:16
這是歷史問題

84784963 

2019 01/08 14:22
哦,這個公司是分公司

鄒老師 

2019 01/08 14:25
你好,墊支對于公司來說應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款核算才是的

84784963 

2019 01/08 14:38
是的但我現(xiàn)在要怎么處理?就直接按這個分錄做可以嗎?然后,就就申報印花稅。還需要哪些步驟吧這筆業(yè)務(wù)處理掉。老師看一下之前的問題

鄒老師 

2019 01/08 14:42
你好,把之前的分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄

84784963 

2019 01/08 14:53
做成,實收資本嗎

鄒老師 

2019 01/08 14:53
你好,是的,沖銷之前錯誤的,然后按實收資本入賬

84784963 

2019 01/08 15:01
直接這樣可以不?還需不需要轉(zhuǎn)個其他應(yīng)付款,再轉(zhuǎn)實收資本

鄒老師 

2019 01/08 15:04
你好,第二筆分錄借方應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款才是的

84784963 

2019 01/08 15:09
對嗎?

鄒老師 

2019 01/08 15:13
你好,是的,是這樣處理

84784963 

2019 01/08 15:19
這筆,預(yù)付賬款

84784963 

2019 01/08 15:22
老師,這樣操作對嗎?5000的這筆是夠原材料 的,沒有開發(fā)票,現(xiàn)在也開不了發(fā)票

鄒老師 

2019 01/08 15:28
你好,確定開具不了發(fā)票,你可以這樣處理
借;原材料等科目 貸;預(yù)付賬款

84784963 

2019 01/08 15:31
我主要是要把余額處理掉,

鄒老師 

2019 01/08 15:34
你好,做了上面的分錄,預(yù)付賬款這個公司就沒有余額了啊
