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問題已解決

老師,您好,我們建筑施工單位,收到的甲方支付的工程進(jìn)度款,收款的同時(shí),甲方暫時(shí)不需要我方開發(fā)票,那我們收到的這筆款,是放在預(yù)收賬款核算好還是放在其他應(yīng)付款科目核算好呢?

84784970| 提問時(shí)間:2019 01/10 09:40
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老劉
金牌答疑老師
職稱:,高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
計(jì)入預(yù)收賬款核算比較好
2019 01/10 13:13
84784970
2019 01/10 13:21
老師,那這樣需要計(jì)提預(yù)繳增值稅嗎?
老劉
2019 01/10 13:24
需要預(yù)繳增值稅預(yù)提增值稅。
84784970
2019 01/10 13:38
老師,對于這類先收款,隔段時(shí)間開發(fā)票的情況,除了上述做法,還有其他處理方式嗎?
老劉
2019 01/10 13:45
稅務(wù)局查的很嚴(yán),我們是著這樣做的。
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