問題已解決
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)算繳納A表中:13實(shí)際已預(yù)繳所得稅額和16以前年度多繳在本期抵繳所得稅額有什么區(qū)別,各應(yīng)怎么填寫



實(shí)際已預(yù)繳所得稅額是本年度已經(jīng)預(yù)繳的稅額
以前年度多交稅額在本期抵繳是以前年度經(jīng)匯算清繳后確定多交稅額,可以抵減本年應(yīng)交稅額
2019 01/19 22:51

84785034 

2019 01/19 23:10
那需要填寫補(bǔ)退稅申請單嗎,需要稅局同意后再抵繳嗎

三寶老師 

2019 01/19 23:13
如果填了退稅單,那你就是退稅了。就不可以抵減。一般你用以前年度抵減所得稅,最好和稅務(wù)溝通協(xié)商,一般都沒問題

84785034 

2019 01/19 23:14
謝謝老師

三寶老師 

2019 01/19 23:16
不客氣,祝你工作愉快
